總序
序
前言
第一章 概述
第一節(jié) 審計程序
第二節(jié) 審計質量控制
第三節(jié) 審計責任劃分
第二章 審計準備
第一節(jié) 了解項目單位基本情況
第二節(jié) 初步分析性復核
第三節(jié) 評估重要性水平
第四節(jié) 分析審計風險
第五節(jié) 制定和審核審計方案
第三章 內部控制測評
第一節(jié) 內部控制的調查
第二節(jié) 內部控制符合性測試
第四章 實質性測試
第一節(jié) 資金占用項目的實質性測試
第二節(jié) 資金來源項目的實質性測試
第三節(jié) 其他項目的實質性測試
第五章 財務報表審計
第一節(jié) 財務報表審計概述
第二節(jié) 資金平衡表審計
第三節(jié) 項目進度表審計
第四節(jié) 貸款(信貸)協定執(zhí)行情況表審計
第五節(jié) 專用賬戶報表審計
第六節(jié) 匯總財務報表審計
第七節(jié) 財務報表說明審計
第六章 審計報告
第一節(jié) 編制審計報告的步驟
第二節(jié) 審計報告的格式、內容和編制要求
附件一:世界銀行貸款項目簡介
附件二:世界銀行貸款項目會計核算辦法
附件三:審計署關于進一步規(guī)范世亞行貸款項目審計報告的通知
附件四:世界銀行貸款項目審計指南審計工作底稿、范本和表格索引表